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本公司独立董事定期与内部稽核主管及会计师于审计委员会会议进行沟通,并分别与内部稽核主管及会计师单独于座谈会中进行讨论,互动状况良好。

内部稽核主管每年至少四次于审计委员会会议中向独立董事呈报稽核计划执行及改善情形,内部稽核主管亦定期每季于座谈会中,单独向独立董事进行本公司及子公司之重要稽核业务报告,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流;会计师每年至少两次于审计委员会会议及每年至少一次与独立董事单独于座谈会中就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题与独立董事充分讨论。

若有特殊重大事项时,亦得随时召开会议讨论。

近年独立董事与内部稽核主管沟通情形及结果摘要:

独立董事意见